2019 年度温江区寿安学校
部门决算
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目 录
公开时间 : 2020 年 1 11 月 9 9 日
第一部分 部门概况 ................................ ................................ ...... 4 4
一、基本职能及主要工作 ....................................................... 4
二、机构设置 ......................................................................... 4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明 ................................ ......... 5 5
一、收入支出决算总体情况说明 ............................................. 5
二、收入决算情况说明 ........................................................... 5
三、支出决算情况说明 ........................................................... 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............................... 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........................ 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ............... 11
七、“ “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ........................... 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明................................. 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ............................. 13
十、预算绩效管理情况说明 .................................................. 13
十一 、其他重要事项的情况说明 ........................................... 13
第三部分 名词解释 ................................ ................................ ..... 15
第四部分 附 件 ................................ ................................ ........ 18
第五部分 附 表 ................................ ................................ ........ 19
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一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
实施中小学义务教育,促进基础教育发展,中小学学历教育。
(二)2019 年重点工作完成情况。
完成 2019 年中小学义务教育,促进基础教育发展,中小学
学历教育。
二、机构设置
我单位为温江区教育局下属二级单位,纳入温江区教育局
2019 年度部门决算编制范围的二级预算。
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第二部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入、支出总计均为 2708.70 万元。与 2018 年相
比,收、支总计各增加 158.43 万元,收入、支出均上涨 6.21%。
变动的主要原因为在职职工工资正常调标。
二、收入决算情况说明
2019 年本年收入合计 2708.70 万元,与 2018 年相比增加
158.43 万元,上涨 6.21%。主要变动原因是在职职工工资正常调
标。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2692.20 万元,占 99.39%,
与 2018 年相比,增加 146.61 万元,上涨 5.76%。主要变动原因
是在职职工工资正常调标;政府性基金预算财政拨款收入 5.00
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万元,占 0.18%,比上年增加 0.50 万元,上涨 11.11%;国有资本
经营预算财政拨款收入 0.00 万元,占 0.00%,无增加或者减少,
与上年持平;事业收入 0.00 万元,占 0.00%,比上年减少 0.18
万元,下降 100%,主要变动原因为无此项预算;经营收入 0.00
万元,占 0.00%,无增加或者减少,与上年持平;附属单位上缴
收入 0.00 万元,占 0.00%,无增加或者减少,与上年持平;其他
收入 11.50 万元,占 0.42%,比 2018 年增加 11.50 万元,主要变
动原因为本年新增此项预算。
三、支出决算情况说明
2019 年本年支出合计 2708.70 万元,与 2018 年相比,增加
158.43 万元,上涨 6.21%。主要变动原因是在职职工工资正常调
标。其中:基本支出 2377.77 万元,占 87.78%,比上年增加 100.33
万元,上涨 4.41%,主要变动原因是在职职工工资正常调标;项
目支出 330.93 万元,占 12.22%,增加 58.10 万元,上涨 21.30%。
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主要变动原因是项目经费增加。上缴上级支出 0.00 万元,占 0%,
无增加或者减少,与上年持平;经营支出 0.00 万元,占 0.00%,
无增加或者减少,与上年持平;对附属单位补助支出 0.00 万元,
占 0.00%,无增加或者减少,与上年持平。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款收入总计 2697.20 万元、支出总计 2697.20
万元。与2018年相比,收、支总计均增加147.11万元,上涨5.77%。
主要变动原因是在职职工工资正常调标。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019 年一般公共预算财政拨款支出 2692.20 万元,占本年支
出合计的 99.39%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出
增加 146.61 万元,上涨 5.76%。主要变动原因是在职职工工资正
常调标。
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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019 年一般公共预算财政拨款支出 2692.20 万元,主要用
于以下方面:教育支出 2185.44 万元,占 81.18%;社会保障和就
业支出 254.01 万元,占 9.44%;卫生健康支出 74.77 万元,占
2.78%;住房保障支出 177.98 万元,占 6.61%。
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(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019 年一般公共预算支出决算数为 2692.20 万元,与 2018
年相比,增加 146.61 万元,上涨 5.76%。主要变动原因是在职职
工工资正常调标。完成预算 100%。其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算
为 657.54 万元,完成预算 100%。
2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决
算为 1235.99 万元,完成预算 100%。
3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):
支出决算为 15.20 万元,完成预算 100%。
4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育
费附加安排的支出(项):支出决算为 27.42 万元,完成预算 100%。
5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):
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支出决算为 249.29 万元,完成预算 100%。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 173.80
万元,完成预算 100%。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 80.21 万元,
完成预算 100%。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项):支出决算为 74.77 万元,完成预算 100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 177.98 万元,完成预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2377.77万元。其中:
人员经费 2155.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他
对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 222.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务
费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其
他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性
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支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元,完成预
算 100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费
支出决算 0.00 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决
算 0.00 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.00 万元,占 0.00%。
1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元,完成预算 100%。与
2018 年持平。
2.出 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,完成预算
100%。与 2018 年持平。
其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务
用车 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导
干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执
勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其
他用车 0 辆,
公务用车运行维护费支出 0.00 万元。
3. 公务接待费支出 0.00 万元,完成预算 100%。与 2018 年持
平。
国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出
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0.00 万元。
外事接待支出 0.00 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出
0.00 万元。
其他国内公务接待支出 0 万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位 2019 年政府性基金预算拨款支出 5.00 万元,较上年
增加 0.50 万元,上涨 11.11%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
我单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。
十、预算绩效管理情况说明
无
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位为事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2019 年,我单位政府采购支出总额 0.00 万元。其中:政府
采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采
购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政
府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万
元,占政府采购支出总额的 0.00%。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,我单位车辆 0 辆,其中:副部(省)
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级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车
0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用
车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是
用于主要用于开会、上交资料等所需的公务用车。单价 50 万元以
上通用设备 0(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得
的收入。如普通高中学费、函大电大夜大及短训班培训费、中等
职业学校住宿费等 。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主
要是上级拨款、乡镇拨款等。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款
收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情
况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后
按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年
度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非
财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年
度继续使用的资金。
8.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部
门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小
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学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
9.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部
门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初
中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
10.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):
指反映其他用于特殊教育方面的支出。
11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附
加安排的支出(项):指教育附加支出。
12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):
指反映其他用于教育方面的支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关
事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实
施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关
事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养
老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,
未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离
休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指反映行政事业单位招安人力资源和社会保障部、财政部规定的
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基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
19. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反
映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第四部分 附 件
无
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第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
2019年度部门决算公开表
部门名称:
预算代码:
成都市温江区寿安学校
605618
附件:
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 金额
栏 次 1 栏 次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,692.20一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款 2 5.00二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 五、教育支出 36 2,196.94
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 11.50八、社会保障和就业支出 39 254.01
9 九、卫生健康支出 40 74.77
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 177.98
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 52
22 二十二、其他支出 53 5.00
23 二十三、债务还本支出 54
24 二十四、债务付息支出 55
本年收入合计 25 2,708.70 本年支出合计 56 2,708.70
用事业基金弥补收支差额 26 结余分配 57
年初结转和结余 27 年末结转和结余 58
28 59
29 60
30 61
总 计 31 2,708.70 总 计 62 2,708.70
注:本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入支出决算总表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开01表
金额单位:万元
— 1 —
科目编码 科目名称 本年收入合计
一般公共预算
财政拨款收入
政府性基金预
算财政拨款收入
国有资本经营预
算财政拨款收入
上级补助收入 事业收入 经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类 款 项
栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合 计 2,708.70 2,692.20 5.00 11.50
205 教育支出 2,196.94 2,185.44 11.50
20502 普通教育 1,905.03 1,893.53 11.50
2050202 小学教育 669.04 657.54 11.50
2050203 初中教育 1,235.99 1,235.99
20507 特殊教育 15.20 15.20
2050799 其他特殊教育支出 15.20 15.20
20509 教育费附加安排的支出 27.42 27.42
2050999 其他教育费附加安排的支出 27.42 27.42
20599 其他教育支出 249.29 249.29
2059999 其他教育支出 249.29 249.29
208 社会保障和就业支出 254.01 254.01
20805 行政事业单位离退休 254.01 254.01
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.80 173.80
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80.21 80.21
210 卫生健康支出 74.77 74.77
21011 行政事业单位医疗 74.77 74.77
2101102 事业单位医疗 74.77 74.77
221 住房保障支出 177.98 177.98
22102 住房改革支出 177.98 177.98
2210201 住房公积金 177.98 177.98
229 其他支出 5.00 5.00
22960 彩票公益金安排的支出 5.00 5.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开02表
金额单位:万元
—2.1 —
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出
对附属单
位补助支出
类 款 项
栏 次 1 2 3 4 5 6
合 计 2,708.70 2,377.77 330.93
205 教育支出 2,196.94 1,871.01 325.92
20502 普通教育 1,905.03 1,871.01 34.01
2050202 小学教育 669.04 654.60 14.43
2050203 初中教育 1,235.99 1,216.41 19.58
20507 特殊教育 15.20 15.20
2050799 其他特殊教育支出 15.20 15.20
20509 教育费附加安排的支出 27.42 27.42
2050999 其他教育费附加安排的支出 27.42 27.42
20599 其他教育支出 249.29 249.29
2059999 其他教育支出 249.29 249.29
208 社会保障和就业支出 254.01 254.01
20805 行政事业单位离退休 254.01 254.01
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.80 173.80
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80.21 80.21
210 卫生健康支出 74.77 74.77
21011 行政事业单位医疗 74.77 74.77
2101102 事业单位医疗 74.77 74.77
221 住房保障支出 177.98 177.98
22102 住房改革支出 177.98 177.98
2210201 住房公积金 177.98 177.98
229 其他支出 5.00 5.00
22960 彩票公益金安排的支出 5.00 5.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
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财决公开03表
支出决算表
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,692.20一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款 2 5.00二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35 2,185.44 2,185.44
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化旅游体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38 254.01 254.01
9 九、卫生健康支出 39 74.77 74.77
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 177.98 177.98
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51
22 二十二、其他支出 52 5.00 5.00
23 二十三、债务还本支出 53
24 二十四、债务付息支出 54
本年收入合计 25 2,697.20 本年支出合计 55 2,697.20 2,692.20 5.00
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 56
一般公共预算财政拨款 27 57
政府性基金预算财政拨款 28 58
国有资本经营预算财政拨款 29 59
总计 30 2,697.20 总计 60 2,697.20 2,692.20 5.00
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时
,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开04表
金额单位:万元
— 4 —
项 目
行次 合计
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合 计 1 2,697.20 2,692.20 2,377.77 314.43 5.00 5.00
301 工资福利支出 2 1,991.93 1,991.93 1,991.93
30101 基本工资 3 547.04 547.04 547.04
30102 津贴补贴 4 81.88 81.88 81.88
30103 奖金 5
30106 伙食补助费 6
30107 绩效工资 7 827.49 827.49 827.49
30108 机关事业单位基本养老保险费 8 173.80 173.80 173.80
30109 职业年金缴费 9 80.21 80.21 80.21
30110 职工基本医疗保险缴费 10 74.77 74.77 74.77
30111 公务员医疗补助缴费 11
30112 其他社会保障缴费 12 28.76 28.76 28.76
30113 住房公积金 13 177.98 177.98 177.98
30114 医疗费 14
30199 其他工资福利支出 15
302 商品和服务支出 16 536.96 531.96 222.34 309.63 5.00 5.00
30201 办公费 17 9.22 9.22 4.18 5.04
30202 印刷费 18 23.67 23.67 18.93 4.74
30203 咨询费 19
30204 手续费 20
30205 水费 21 7.06 7.06 6.06 1.00
30206 电费 22 17.00 17.00 12.00 5.00
30207 邮电费 23 0.84 0.84 0.84
30208 取暖费 24
30209 物业管理费 25 6.40 6.40 6.40
30211 差旅费 26 16.80 16.80 16.80
30212 因公出国(境)费用 27
30213 维修(护)费 28 47.90 47.90 46.24 1.66
30214 租赁费 29 14.79 12.34 12.10 0.24 2.45 2.45
30215 会议费 30
30216 培训费 31 5.01 5.01 3.21 1.80
30217 公务接待费 32
30218 专用材料费 33 50.02 49.05 8.58 40.47 0.98 0.98
30224 被装购置费 34
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款支出决算明细表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开05表
金额单位:万元
— 5.1 —
项 目
行次 合计
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
30225 专用燃料费 35
30226 劳务费 36 174.13 172.63 8.39 164.24 1.50 1.50
30227 委托业务费 37
30228 工会经费 38 15.65 15.65 15.65
30229 福利费 39
30231 公务用车运行维护费 40
30239 其他交通费用 41
30240 税金及附加费用 42
30299 其他商品和服务支出 43 148.46 148.38 62.95 85.43 0.08 0.08
303 对个人和家庭的补助 44 168.30 168.30 163.50 4.80
30301 离休费 45
30302 退休费 46
30303 退职(役)费 47
30304 抚恤金 48 30.23 30.23 30.23
30305 生活补助 49 132.87 132.87 132.87
30306 救济费 50
30307 医疗费补助 51
30308 助学金 52 4.80 4.80 4.80
30309 奖励金 53 0.41 0.41 0.41
30310 个人农业生产补贴 54
30399 其他个人和家庭的补助支出 55
307 债务利息及费用支出 56
30701 国内债务付息 57
30702 国外债务付息 58
30703 国内债务发行费用 59
30704 国外债务发行费用 60
309 资本性支出(基本建设) 61
30901 房屋建筑物购建 62
30902 办公设备购置 63
30903 专用设备购置 64
30905 基础设施建设 65
30906 大型修缮 66
30907 信息网络及软件购置更新 67
30908 物资储备 68
30913 公务用车购置 69
30919 其他交通工具购置 70
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款支出决算明细表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开05表
金额单位:万元
— 5.2 —
项 目
行次 合计
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
30921 文物和陈列品购置 71
30922 无形资产购置 72
30999 其他基本建设支出 73
310 资本性支出 74
31001 房屋建筑物购建 75
31002 办公设备购置 76
31003 专用设备购置 77
31005 基础设施建设 78
31006 大型修缮 79
31007 信息网络及软件购置更新 80
31008 物资储备 81
31009 土地补偿 82
31010 安置补助 83
31011 地上附着物和青苗补偿 84
31012 拆迁补偿 85
31013 公务用车购置 86
31018 其他交通工具购置 87
31021 文物和陈列品购置 88
31022 无形资产购置 89
31099 其他资本性支出 90
311 对企业补助(基本建设) 91
31101 资本金注入 92
31199 其他对企业补助 93
312 对企业补助 94
31201 资本金注入 95
31203 政府投资基金股权投资 96
31204 费用补贴 97
31205 利息补贴 98
312099 其他对企业补助 99
313 对社会保障基金补助 100
31302 对社会保险基金补助 101
31303 补充全国社会保障基金 102
399 其他支出 103
39906 赠与 104
39907 国家赔偿费用支出 105
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
106
39999 其他支出 107
注:本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款支出决算明细表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开05表
金额单位:万元
— 5.3 —
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类 款 项 合 计 2,692.20 2,377.77 314.43
205 教育支出 2,185.44 1,871.01 314.42
20502 普通教育 1,893.53 1,871.01 22.51
2050202 小学教育 657.54 654.60 2.93
2050203 初中教育 1,235.99 1,216.41 19.58
20507 特殊教育 15.20 15.20
2050799 其他特殊教育支出 15.20 15.20
20509 教育费附加安排的支出 27.42 27.42
2050999 其他教育费附加安排的支出 27.42 27.42
20599 其他教育支出 249.29 249.29
2059999 其他教育支出 249.29 249.29
208 社会保障和就业支出 254.01 254.01
20805 行政事业单位离退休 254.01 254.01
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.80 173.80
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80.21 80.21
210 卫生健康支出 74.77 74.77
21011 行政事业单位医疗 74.77 74.77
2101102 事业单位医疗 74.77 74.77
221 住房保障支出 177.98 177.98
22102 住房改革支出 177.98 177.98
2210201 住房公积金 177.98 177.98
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开06表
金额单位:万元
— 6.1 —
项 目
合计
工资福利支出
科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资
机关事业
单位基本
养老保险费
职业年金缴费
类 款 项
栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 2,692.20 1,991.93 547.04 81.88 827.49 173.80 80.21
205 教育支出 2,185.44 1,485.17 547.03 81.88 827.49
20502 普通教育 1,893.53 1,485.17 547.03 81.88 827.49
2050202 小学教育 657.54 488.81 176.12 27.58 280.18
2050203 初中教育 1,235.99 996.36 370.91 54.30 547.31
20507 特殊教育 15.20
2050799 其他特殊教育支出 15.20
20509 教育费附加安排的支出 27.42
2050999 其他教育费附加安排的支出 27.42
20599 其他教育支出 249.29
2059999 其他教育支出 249.29
208 社会保障和就业支出 254.01 254.01 173.80 80.21
20805 行政事业单位离退休 254.01 254.01 173.80 80.21
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.80 173.80 173.80
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 80.21 80.21 80.21
210 卫生健康支出 74.77 74.77
21011 行政事业单位医疗 74.77 74.77
2101102 事业单位医疗 74.77 74.77
221 住房保障支出 177.98 177.98
22102 住房改革支出 177.98 177.98
2210201 住房公积金 177.98 177.98
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
-7.1-
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
项 目 工资福利支出 商品和服务支出
科目编码 科目名称
职工基本医
疗保险缴费
公务员医
疗补助缴费
其他社会
保障缴费
住房公积金 医疗费
其他工资
福利支出
小计 办公费 印刷费
类 款 项
栏 次 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 74.77 28.76 177.98 531.96 9.22 23.67
205 教育支出 28.76 531.96 9.22 23.67
20502 普通教育 28.76 240.05 4.18 21.97
2050202 小学教育 4.92 100.45 2.73 19.73
2050203 初中教育 23.84 139.60 1.45 2.24
20507 特殊教育 15.20 0.99 1.70
2050799 其他特殊教育支出 15.20 0.99 1.70
20509 教育费附加安排的支出 27.42
2050999 其他教育费附加安排的支出 27.42
20599 其他教育支出 249.29 4.05
2059999 其他教育支出 249.29 4.05
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出 74.77
21011 行政事业单位医疗 74.77
2101102 事业单位医疗 74.77
221 住房保障支出 177.98
22102 住房改革支出 177.98
2210201 住房公积金 177.98
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
-7.2-
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
项 目 商品和服务支出
科目编码 科目名称 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费
因公出国
(境)费用
类 款 项
栏 次 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 7.06 17.00 0.84 6.40 16.80
205 教育支出 7.06 17.00 0.84 6.39 16.80
20502 普通教育 6.06 12.00 0.84 6.39 16.80
2050202 小学教育 5.07 12.00 0.04 3.13 12.00
2050203 初中教育 0.99 0.80 3.26 4.80
20507 特殊教育 1.00 5.00
2050799 其他特殊教育支出 1.00 5.00
20509 教育费附加安排的支出
2050999 其他教育费附加安排的支出
20599 其他教育支出
2059999 其他教育支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
-7.3-
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
项 目 商品和服务支出
科目编码 科目名称 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费
类 款 项
栏 次 28 29 30 31 32 33 34 35 36
合计 47.90 12.34 5.01 49.05 172.63
205 教育支出 47.89 12.34 5.01 49.05 172.64
20502 普通教育 46.23 12.10 3.21 8.58 23.07
2050202 小学教育 10.65 0.85 0.21 7.26 1.97
2050203 初中教育 35.58 11.25 3.00 1.32 21.10
20507 特殊教育 0.72 0.24 4.17 0.05
2050799 其他特殊教育支出 0.72 0.24 4.17 0.05
20509 教育费附加安排的支出 0.94 20.31
2050999 其他教育费附加安排的支出 0.94 20.31
20599 其他教育支出 1.80 15.99 149.52
2059999 其他教育支出 1.80 15.99 149.52
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
-7.4-
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
项 目 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
科目编码 科目名称 委托业务费 工会经费 福利费
公务用车
运行维护费
其他交通费用
税金及
附加费用
其他商品
和服务支出
小计 离休费
类 款 项
栏 次 37 38 39 40 41 42 43 44 45
合计 15.65 148.38 168.30
205 教育支出 15.65 148.39 168.30
20502 普通教育 15.65 62.96 168.30
2050202 小学教育 5.18 19.62 68.28
2050203 初中教育 10.47 43.34 100.02
20507 特殊教育 1.33
2050799 其他特殊教育支出 1.33
20509 教育费附加安排的支出 6.17
2050999 其他教育费附加安排的支出 6.17
20599 其他教育支出 77.93
2059999 其他教育支出 77.93
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
-7.5-
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
项 目 对个人和家庭的补助
科目编码 科目名称 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金
个人农业
生产补贴
类 款 项
栏 次 46 47 48 49 50 51 52 53 54
合计 30.23 132.87 4.80 0.41
205 教育支出 30.23 132.87 4.80 0.41
20502 普通教育 30.23 132.87 4.80 0.41
2050202 小学教育 9.30 57.28 1.55 0.15
2050203 初中教育 20.93 75.59 3.25 0.26
20507 特殊教育
2050799 其他特殊教育支出
20509 教育费附加安排的支出
2050999 其他教育费附加安排的支出
20599 其他教育支出
2059999 其他教育支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
-7.6-
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
项 目
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设)
科目编码 科目名称
其他个人和家
庭的补助支出
小计 国内债务付息 国外债务付息
国内债务
发行费用
国外债务
发行费用
小计
房屋建
筑物购建
办公设备购置
类 款 项
栏 次 55 56 57 58 59 60 61 62 63
合计
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
20507 特殊教育
2050799 其他特殊教育支出
20509 教育费附加安排的支出
2050999 其他教育费附加安排的支出
20599 其他教育支出
2059999 其他教育支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
-7.7-
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
项 目 资本性支出(基本建设)
科目编码 科目名称 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮
信息网络及
软件购置更新
物资储备 公务用车购置
其他交通
工具购置
文物和陈
列品购置
无形资产购置
类 款 项
栏 次 64 65 66 67 68 69 70 71 72
合计
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
20507 特殊教育
2050799 其他特殊教育支出
20509 教育费附加安排的支出
2050999 其他教育费附加安排的支出
20599 其他教育支出
2059999 其他教育支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
-7.8-
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
项 目
资本性支出(基本建设)
资本性支出
科目编码 科目名称
其他基本
建设支出
小计
房屋建
筑物购建
办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮
信息网络及
软件购置更新
物资储备
类 款 项
栏 次 73 74 75 76 77 78 79 80 81
合计
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
20507 特殊教育
2050799 其他特殊教育支出
20509 教育费附加安排的支出
2050999 其他教育费附加安排的支出
20599 其他教育支出
2059999 其他教育支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
-7.9-
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
项 目 资本性支出
科目编码 科目名称 土地补偿 安置补助
地上附着物
和青苗补偿
拆迁补偿 公务用车购置
其他交通
工具购置
文物和陈
列品购置
无形资产购置
其他资
本性支出
类 款 项
栏 次 82 83 84 85 86 87 88 89 90
合计
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
20507 特殊教育
2050799 其他特殊教育支出
20509 教育费附加安排的支出
2050999 其他教育费附加安排的支出
20599 其他教育支出
2059999 其他教育支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
-7.10-
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
项 目 对企业补助(基本建设) 对企业补助
科目编码 科目名称 小计 资本金注入
其他对
企业补助
小计 资本金注入
政府投资基
金股权投资
费用补贴 利息补贴 其他对企业补助
类 款 项
栏 次 91 92 93 94 95 96 97 98 99
合计
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
20507 特殊教育
2050799 其他特殊教育支出
20509 教育费附加安排的支出
2050999 其他教育费附加安排的支出
20599 其他教育支出
2059999 其他教育支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
-7.11-
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
项 目 对社会保障基金补助 其他支出
科目编码 科目名称 小计
对社会保
险基金补助
补充全国社
会保障基金
小计 赠与
国家赔偿
费用支出
对民间非营利
组织和群众性
自治组织补贴
其他支出
类 款 项
栏 次 100 101 102 103 104 105 106 107
合计
205 教育支出
20502 普通教育
2050202 小学教育
2050203 初中教育
20507 特殊教育
2050799 其他特殊教育支出
20509 教育费附加安排的支出
2050999 其他教育费附加安排的支出
20599 其他教育支出
2059999 其他教育支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
210 卫生健康支出
21011 行政事业单位医疗
2101102 事业单位医疗
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
部门:成都市温江区寿安学校 金额单位:万元
-7.12-
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开07表
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额
科目
编码
科目名称 金额
科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 1,991.93 302 商品和服务支出 222.34 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 547.0430201 办公费 4.1830701 国内债务付息
30102 津贴补贴 81.8830202 印刷费 18.9330702 国外债务付息
30103 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用
30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用
30107 绩效工资 827.4930205 水费 6.06 310 资本性支出
30108 机关事业单位基本养老保险费 173.8030206 电费 12.0031001 房屋建筑物购建
30109 职业年金缴费 80.2130207 邮电费 0.8431002 办公设备购置
30110 职工基本医疗保险缴费 74.7730208 取暖费 31003 专用设备购置
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 6.4031005 基础设施建设
30112 其他社会保障缴费 28.7630211 差旅费 16.8031006 大型修缮
30113 住房公积金 177.9830212 因公出国(境)费用 31007 信息网络及软件购置更新
30114 医疗费 30213 维修(护)费 46.2431008 物资储备
30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 12.1031009 土地补偿
303 对个人和家庭的补助 163.5030215 会议费 31010 安置补助
30301 离休费 30216 培训费 3.2131011 地上附着物和青苗补偿
30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 8.5831013 公务用车购置
30304 抚恤金 30.2330224 被装购置费 31018 其他交通工具购置
30305 生活补助 132.8730225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置
30306 救济费 30226 劳务费 8.3931022 无形资产购置
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出
30308 助学金 30228 工会经费 15.65 312 对企业补助
30309 奖励金 0.4130229 福利费 31201 资本金注入
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资
30399 其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 31204 费用补贴
30240 税金及附加费用 31205 利息补贴
30299 其他商品和服务支出 62.95312099 其他对企业补助
399 其他支出
39906 赠与
39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999 其他支出
人员经费合计 2,155.43 公用经费合计 222.34
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开08表
金额单位:万元
— 8 —
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
类 款 项 合 计 314.43 314.43
205 教育支出 314.42 314.42
20502 普通教育 22.51 22.51
2050202 小学教育 2.93 2.93
2050203 初中教育 19.58 19.58
20507 特殊教育 15.20 15.20
2050799 其他特殊教育支出 15.20 15.20
20509 教育费附加安排的支出 27.42 27.42
2050999 其他教育费附加安排的支出 27.42 27.42
20599 其他教育支出 249.29 249.29
2059999 其他教育支出 249.29 249.29
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开09表
金额单位:万元
— 9.1 —
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开10表
金额单位:万元
— 10 —
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 合 计 5.00 5.00 5.00
229 其他支出 5.00 5.00 5.00
22960 彩票公益金安排的支出 5.00 5.00 5.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00 5.00
注:本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开11表
金额单位:万元
— 11.1 —
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实
际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开12表
金额单位:万元
—12—
项 目 国有资本经营预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 合 计
注:本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算支出决算表
部门:成都市温江区寿安学校
财决公开13表
金额单位:万元
— 13.1 —